Перейти к содержанию

Главная / Магазин и интеграции

Налоговые настройки магазина

Налоговые параметры магазина — критически важная настройка, которая напрямую влияет на расчёт чистой прибыли в отчёте «Прибыли и убытки». Если вы введёте параметры неверно, в ОПиУ будет показываться неправильная сумма налога, и итоговая чистая прибыль будет искажена. Это редко приводит к катастрофам в моменте, но при подготовке отчётов для бухгалтера, инвестора или собственного планирования — мешает доверять цифрам.

Налоговые поля заполняются один раз при создании магазина. Поменять можно в любой момент в настройках магазина.


1. Где находятся настройки

  1. Откройте Настройки → Магазины (или раздел магазинов в шапке).
  2. Откройте карточку нужного магазина.
  3. Раздел «Налоговые параметры» — посередине формы.

2. Какая система налогообложения у меня?

Если не уверены — спросите у бухгалтера или посмотрите в личном кабинете ФНС или СБИС. Возможные варианты:

Система Когда используется
УСН 6% (доходы) Самая частая для ИП и небольших ООО на маркетплейсе. Налог 6% со всех доходов
УСН 15% (доходы минус расходы) Для магазинов с большой долей расходов. Налог 15% с прибыли
АУСН Автоматизированная упрощёнка — это та же УСН, но налоги ФНС считает сама по выпискам банка. Доступна не во всех регионах. С точки зрения STPulse работает как УСН: выберите ставку 8% (доходы) или 20% (доходы минус расходы)
ОСН (общая система) Для крупных ООО, обычно с НДС
НПД (самозанятые) Только для физлиц-самозанятых, на Ozon встречается редко

3. Как настройки влияют на ОПиУ

В отчёте «Прибыли и убытки» есть раздел «Налоги» — между «Финансовыми расходами» и «Чистой прибылью». STPulse автоматически считает налог за период по выбранной системе:

УСН 6%

Налог = 6% от всей выручки (включая компенсации и бонусы Ozon, но без возвратов). Это самый простой расчёт. Ваша чистая прибыль = операционная прибыль − налог.

УСН 15%

Налог = 15% от налогооблагаемой базы (выручка − документально подтверждённые расходы). STPulse подставляет в расчёт переменные расходы (закупка, фулфилмент, реклама) и операционные расходы из ДДС.

Важно

На УСН 15% существует минимальный налог 1% от доходов. Если ваша расчётная сумма меньше — платите минимум. STPulse это учитывает в годовом расчёте, но в месячных строках просто показывает 15% от прибыли.

АУСН

С точки зрения расчётов в STPulse АУСН — это та же УСН, просто со своими ставками: 8% (доходы) или 20% (доходы минус расходы). Главная особенность — ФНС сама считает налог по вашим выпискам банка, вам не нужно подавать декларацию. В карточке магазина выбирайте УСН и ставку 8% или 20% — отчёты будут считать налог корректно.

ОСН

Налог считается сложнее: налог на прибыль 20% + НДС с реализации (с возможностью зачёта НДС с покупок). Если вы на ОСН — настройте ставку НДС в карточке магазина (20% — стандарт, 10% — для ряда категорий, 0% — для экспорта).


4. Ставка НДС

Если вы плательщик НДС, укажите ставку в карточке магазина:

  • 20% — стандартная ставка для большинства категорий товаров.
  • 10% — для отдельных категорий (детские товары, продукты питания, медтехника, печатные издания и др.).
  • 0% — для экспорта или особых режимов.
  • Без НДС — если вы на УСН и не платите НДС.

В отчётах STPulse строки выручки показываются с НДС (как в кабинете Ozon). При расчёте налога на прибыль на ОСН НДС автоматически выделяется и учитывается.


5. Когда менять настройки

В большинстве случаев — никогда. Налоговый режим меняется раз в несколько лет, обычно с 1 января нового года при переходе на другую систему.

Когда менять стоит:

  • Перешли с УСН 6% на УСН 15% или наоборот — поменяйте сразу, чтобы прошлые периоды пересчитались корректно.
  • Перешли с УСН на ОСН — обязательно поменять и указать ставку НДС.
  • Открылся ИП/ООО на новом юрлице — заведите новый магазин в STPulse, на старом не меняйте: история должна остаться в той системе, в которой реально работала.

6. Что важно помнить

Важно

Цифры налогов в STPulse — расчётные, для управленческой аналитики. Это не замена работы бухгалтера. Реальная сумма к уплате может отличаться из-за вычетов, льгот, переходящих остатков и других нюансов учёта. Всегда сверяйтесь с бухгалтером перед уплатой.

Подсказка

Если вы только начинаете и пока не знаете точно, что выбрать — поставьте УСН 6%. Это самый частый вариант для новичков и почти всегда правильный для оборота до 5–10 млн ₽ в год. При необходимости поменяете позже.